Qua Cổng Thông tin điện tử Chính phủ - Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã nhận được văn bản số 140/TTĐT-BĐ ngày 18/3/2011 về việc góp ý một số vấn đề liên quan đến hợp đồng xây dựng với nhà thầu nước ngoài của Ông Jun Mandrilla
Công ty chúng tôi là công ty Cổ phần trong đó vốn nhà nước chiếm 51%, hiện đang đầu tư Dự án xây dựng nhà máy chế tạo cơ khí với tổng vốn đầu tư trên 200 tỷ đồng, trong đó phần việc công ty có khả năng tự thực hiện có giá trị khoảng 90 tỷ đồng. Phần việc tự thực hiện này được Công ty ký hợp đồng giao khoán cho Chi nhánh của Công ty thi công (Chi
Hiện nay Công ty chúng tôi đang thực hiện công tác Tư vấn giám sát một công trình San lấp và Xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại Tp. Hồ Chí Minh. Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ phần trăm, ngày ký kết hợp đồng 17/8/2007, thời gian thực hiện hợp đồng bắt đầu từ 17/8/2007 đến nay. Nguồn vốn : Ngân sách nhà nước và vốn phát triển của doanh nghiệp. Chúng tôi
Cục thuế cho Doanh Nghiệp hỏi vấn đề sau? 1./Theo quy định tại thông tư 200, tỷ giá ghi nhận doanh thu là tỷ giá mua vào của ngân hàng nơi Doanh Nghiệp mở tài khoản. Vậy ngày để xác định lấy tỷ giá ghi nhận doanh thu là ngày mở tờ khai? hay ngày hàng onboard (hàng rời cảng) 2./Tờ khai phi mậu dịch chẳng hạn như: Nhập khẩu vải, nhập khẩu hàng mẫu
Cho tôi hỏi về vấn đề chi phí hợp lệ được trừ.Năm 2012 Công Ty tôi có mua hàng 150.000.000 là hóa đơn bán hàng (hóa đơn chịu thuế trực tiếp), tại thời điểm đó đã thanh toán 100.000.000,vì lý do chất lượng hàng và thỏa thuận nên tới tháng 04/2015 công ty tôi mới thanh toán số tiền 50.000.000 còn lại bằng tiền mặt,không thực hiện chuyển khoản, theo
theo mẫu mới này có được bổ sung điều chỉnh cộng thêm doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT của những tháng trước đó vào tháng này để tính tỷ lệ phân bổ xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ không? Xin giải đáp. Trân trọng cảm ơn.
Công ty chúng tôi chuyên xuất khẩu thủy sản, vốn điều lệ 16 tỷ đồng, tài sản khoảng 30 tỷ đồng, nhưng tạo được nhiều hợp đồng xuất khẩu, qua thống kê doanh số cuối năm có thể tăng khoảng 100 tỷ đồng hay hơn nữa. Như vậy, có thuộc loại doanh nghiệp được hoàn thuế ưu tiên không (hoàn trước, kiểm sau)?
Gửi Cục Thuế Bình Phước, tôi có một thắc mắc mong Cục Thuế giải đáp giúp tôi: Công ty tôi đang bán lẻ xăng dầu nhưng hiện tại công ty tôi muốn cho một công ty xăng dầu khác thuê cây xăng của công ty chúng tôi ( công ty tôi chỉ có một cây xăng thôi) thì công ty tôi có được xuất hoá đơn cho thuê địa điểm cho bên thuê không? Và nếu xuất được thì hàng
Do nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh và tìm các khách hàng là các công ty, doanh nghiệp. Tôi muốn thành lập công ty về dịch vụ vệ sinh chuyên hút bể phốt, nạo vét hố ga, hút bùn, hút chất thải công nghiệp, thông tắc cống các loại, hút dầu mỡ, xử lý chất thải... Vậy nay tôi phải làm những thủ tục gì để được cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh
1. Cho em hỏi công ty em có mua một số đồ vật tư, nhưng có hoá đơn bán lẻ dưới 100.000đ vậy có được tính vào chi phí hợp lý không? có cần phải xuất hoá đơn bán hàng không ? 2. bên Cty em có mua máy móc của công ty Vũng Tàu bị sai mã số thuế nhưng hoá đơn xuất vào tháng 11/2014.E chưa kê khai thuế đầu vào. Hôm rồi em có mang hoá đơn và biên bản
Kính gửi : Cục thuế Tỉnh Bình Phước . Công ty chúng tôi muốn hỏi về cách tính số tiền để được hoàn thuế theo tháng đối với trường hợp xuất khẩu . Theo quy định hiện hành số tiền thuế GTGt chưa khấu trừ hết trong tháng trên 300.000.000 ( Ba trăm triệu ) Thì được hoàn thuế theo tháng . Trường hợp tháng 02/2015 số thuế chưa khấu trừ hết là 150
Tháng 1/2014 - 6/2014: Tôi có làm việc tại Công ty A ở TPHCM. Tháng 6/2014 - đến nay: Tôi làm việc tại Công ty B ở Bình Phước. Tôi vẫn chưa ký hợp đồng lao động, có làm cam kết 23CK-TNCN không vượt quá 108.000.000 vnđ/năm. Tuy nhiên năm 2014 vừa qua tôi lại vượt số tiền đã cam kết trên. Vậy tôi có vi phạm luật thuế TNCN hay không ? Nếu vi phạm tôi
Kính gửi ban biên tập, Trong năm 2014 công ty tôi có phát sinh các hóa đơn tiếp khách, là hóa đơn GTGT hợp lệ. Tôi đã kê vào bảng kê hóa đơn GTGT mua vào và khấu trừ thuế GTGT. Đến cuối năm khi khóa sổ làm quyết toán thuế TNDN tôi đã loại những hóa đơn này ra khỏi chi phí được trừ để tính thuế TNDN do vượt quá 15% theo quy đinh. Xin cho hỏi tôi có
Các thành viên công ty (Cty Cổ Phần) muốn góp vốn kinh doanh bằng hiện vật là CCDC, TSCĐ như máy tính,.... nhưng tài sản này không có hóa đơn đỏ để chứng minh giá trị mua hàng. Nếu làm Biên bản chứng nhận góp vốn, biên bản giao nhận tài sản thì tài sản góp vốn này có được chấp nhận không ? và chi phí phân bổ và khấu hao có được coi là cp được trừ
Kính gửi ban biên tập, Công ty tôi có nhận được 1 hóa đơn đầu vào trong đó dấu của người bán hàng đóng bị ngược. Kế toán cty tôi yêu cầu xuất lại nhưng người bán không chấp nhận. Xin cho hỏi hóa đơn đóng dấu ngược có hợp lệ không? Xin chân thành cảm ơn!
Căn cứ điểm 2.4, khoản 2, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT- BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính về thuế TNDN, quy định.
“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định TNCT.
2. Các khoản chi không được trừ khi xác định TNCT bao gồm:
2.4. Chi phí của doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ (không có hóa đơn, được phép lập
Kính gửi Cục Thuế Tỉnh Bình Phước Cục Thuế Bình Phước cho tôi hỏi vấn đề sau: DN Tôi thuộc loại hình DN 100% Vốn đầu tư nước ngoài. tỷ lệ xuất khẩu là 95%. DN Tôi hiện tại đang hoàn thuế GTGT theo tháng tại khoản 4 điều 18 mục 2 chương III thông tư 219. Cục thuế cho DN tôi hỏi: Trong tháng DN có nhập bổ sung thêm máy móc thiết bị để phuc vụ hoạt
chuyển giao khu đất và tài sản trên đất cho 1 Công ty TNHH đang hoạt động mà tôi cũng là 1 thành viên góp vốn của Công ty. Kính đề nghị quý Sở cho biết việc chuyển giao khu đất và tài sản trên đất như vậy có được phép không và tôi phải làm các thủ tục gì để thực hiện. Câu hỏi ông Pham Ngọc Quang, địa chỉ: ngocquangvgc@yahoo.com
Kính gửi : Cục thuế Bình Phước công ty chúng tôi đang hoạt động theo hình thức Công ty TNHH 2 thành viên trở lên . Nay công ty muốn chuyển đổi thành Công ty Cổ phần ( Không thay đổi chủ sở hữu ), khi đăng ký lại tài sản cố định có phải nộp phí trước bạ không . Xin chân thành càm ơn !
1. Một công ty xuất hoá đơn cho công ty chúng tôi : có cả hoá đơn tự in và hoá đơn viết tay. Như vậy có hợp lệ hay không? 2. Hoá đơn GTGT đầu vào ghi sai một chỉ tiêu ( ví dụ người mua hàng, địa chỉ bên mua), hoá đơn chưa kê khai thuế. Bên bán làm một biên bản điều chỉnh hoá đơn, thì hoá đơn đó có hợp lệ và được kê khai thuế không? 3. Công ty mua