Xin hỏi Luật Sư! Tôi là dân tỉnh lẻ sống và làm việc tại Quận 12, Tp.HCM. Tôi có ý định mua 1 mảnh đất 5 x13m ( trong đó đã lên thổ cư 5x8m) thuộc ấp 5 xã Đông Thạnh huyện Hóc Môn. Theo thông tin chủ đất thì mảnh đất đó nằm trong 1 sổ đỏ chung thuộc diện tích 5x100m, trong 5x100m đó đã bán cho nhiều người rồi và đã xây nhà đang sinh sống , chỉ
E có thắc mắc nhờ luật sư giải đáp : Nhà e đổi từ sỗ cũ sang sổ hồng trên văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất đã có người xún đo đất và đã có bản vẽ như vậy nhà e có còn thiếu thủ tục gì nữa hay không ? E đã nộp lại bản vẽ có xác nhận của ủy ban phường . Như vậy nhà e phải chờ bao lâu nữa để có được sổ hồng . Khi e hỏi trên văn phòng người ta
Tôi muốn đăng kí KT3 ở thành phố HCM, cho hỏi tôi có cần phải tạm trú một thjời gian mới có thể đăng kí kt3 không? Vì tôi có họ hàng trong đó nên có thể đăng kí mà không cần tạm trú một thoiừ gian được không? Thủ tục đăng kí như thế nào? Chân thành cảm ơn.
Nhà tôi đang ở hiện bây giờ chưa có bìa đỏ hay bìa hồng gì cả, đất nhà tôi đang ở là bố tôi mua lai của người khác từ năm 1990. Nhưng chỉ có giấy viết tay đóng dấu xã,( phường). Bây giờ tôi muốn làm bìa hồng thì thủ tục và các chi phí và thuế phải đóng như thế nào. Rất mong luật sư hướng dẫn. Cảm ơn nhiều!
Một đơn vị đã sử dụng dịch vụ tháng 01 năm 2010 nhưng sang tháng 12 năm 2011 mới quyết toán (do bị xuất toán), tuy nhiên sau khi bổ sung chứng từ để quyết toán thì hóa đơn sử dụng dịch vụ ghi ngày xuất hóa đơn là tháng 12/12 năm 2011. như vậy hóa đơn đó có hợp lệ không?
đến công ty của tôi trả lại hoá đơn đã xuất trên và yêu cầu xuát lại hoá đơn mới do ghi sai đơn giá bán (công ty tôi và đơn vị mua chưa kê khai thuế GTGT của hoá đơn trên). Công ty tôi thu hồi hoá đơn ghi sai và xoá bỏ số hoá đơn đó (gạch chéo các liên hoá đơn) đồng thời lưu tại quyển hoá đơn. sau đó xuất lại hoá đơn ghi đúng giao cho đơn vị mua
Công ty chúng tôi thuộc lĩnh vực xây dựng. Năm 2012 công ty chúng tôi có Một CT xây dựng đã xuất hóa đơn.Nhưng đến năm 2013theo biên bản thẩm tra quyết toán của phòng tài chính thì giá trị quyết toán trên hợp đồng đã ký và hóa đơn đã xuất năm 2012 cao hơn biên bản thẩm tra. Vì vậy, cty đã xuất lại hóa đơn GTGT theo biên bản thẩm tra của phòng tài
đến công ty của tôi trả lại hoá đơn đã xuất trên và yêu cầu xuát lại hoá đơn mới do ghi sai đơn giá bán (công ty tôi và đơn vị mua chưa kê khai thuế GTGT của hoá đơn trên). Công ty tôi thu hồi hoá đơn ghi sai và xoá bỏ số hoá đơn đó (gạch chéo các liên hoá đơn) đồng thời lưu tại quyển hoá đơn. sau đó xuất lại hoá đơn ghi đúng giao cho đơn vị mua
Căn cứ khoản 2, Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính, quy định xử lý đối với hoá đơn đã lập.
“Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hoá đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người
Tôi làm tại phòng kế toán của Công ty.Bên công ty tôi thường xuyên cử người đi công tác và có 1 bộ phận chuyên đặt vé máy bay. Khi thanh toán bộ phận này thường đưa hồ sơ thanh toán gồm: thẻ lên máy bay, hành trình bay, HĐ GTGT-Phiếu thu tiền cước vận chuyển(HĐ điện tử tự in và không có mộc của đơn vị xuất). Nhưng HĐ GTGT được đại lý gửi về cho bộ
Tháng 08/2014 tôi quên không kê khai 1 hóa đơn hàng hóa,dịch vụ bán ra (Hóa đơn đầu ra ko chịu thuế). Tới tháng 10 tôi phát hiện ra. nhưng khi kê khai bổ sung vào tháng 10 thì phần mền HTKKT 3.2.5 báo lỗi (Ngày phát hành hóa đơn phải nằm trong kỳ tình thuế). Vậy tôi có phải làm sao và tôi có bị phạt không
Căn cứ Điều 3, Địều 4, Điều 6 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính về hoá đơn điện tử, quy định
“Điều 3. Hóa đơn điện tử
1. Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Hóa đơn điện tử phải
Cty em kinh doanh lĩnh vực bán vé máy bay ( mua lại từ đại lý khác ), khi phát sinh hoàn vé thì bên người bán sẽ xuất HĐ hoàn giảm trừ DT vé đó.cho em hỏi HĐ này bên em hạch toán vào TK 521 ( giảm trừ Doanh thu, giảm trừ thuế đầu ra ). Vậy HĐ này bên em kê khai thuế như nào. Em xin cảm ơn và mong sự hồi đáp.
Căn cứ Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, quy định:
“Điều 16. Lập hoá đơn
Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh;
c) Tiêu thức “Số thứ tự, tên hàng hóa, dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền”: ghi theo thứ tự tên
Căn cứ Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, quy định:
“Điều 16. Lập hoá đơn
Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh;
Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được
Gửi anh chị anh chi cho em hỏi, hoá đơn mua hàng, cua cty A xuất cho cty em , nhưng sếp em ký nhầm vào chỗ Thủ trưởng đơn vị của cty A, vậy hoá đơn này xử lý như thế nào cho đúng.hoá đơn này của tháng 6. cảm ơn anh chị
có phải làm thủ tục chốt số hóa đơn với chi cục thuế bù gia mập và thông báo tiếp tục sử dụng với CCT huyện phú riềng không vậy, trên đây là vướng mắc của công ty tôi và cung của nhiều công ty khác nằm trên địa bàn huyện phú riềng, kính mong cuc thuế giải đáp, xin chân thành cảm ơn