1. Một công ty xuất hoá đơn cho công ty chúng tôi : có cả hoá đơn tự in và hoá đơn viết tay. Như vậy có hợp lệ hay không? 2. Hoá đơn GTGT đầu vào ghi sai một chỉ tiêu ( ví dụ người mua hàng, địa chỉ bên mua), hoá đơn chưa kê khai thuế. Bên bán làm một biên bản điều chỉnh hoá đơn, thì hoá đơn đó có hợp lệ và được kê khai thuế không? 3. Công ty mua
- Công ty em có TH cá nhân nước ngoài có cư trú từ tháng 10/2013. Đến tháng 30/09/2014 là đủ 1 năm. Mà cuối năm 2013 em đã quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài này rồi. Em muốn hỏi là theo luật thì khi cá nhân nước ngoài đủ 1 năm phải quyết toán lại. Vậy giờ em quyết toán cho người nước ngoài này sẽ quyết toán từ tháng 10/2013 hay chỉ quyết
Chào Anh Chi, anh chị cho e hỏi: E thuê 1 người lao động phổ thông 70.00 đ/1 ngày công là 1 tháng trả 1.820.000 đ mà xuất hóa đơn ở chi cục thuế thì có phải thu tiền thuế TNCN và thuế môn bài không?
Công ty tôi chuyên kinh doanh lâm sản phụ cụ thể là than cây(củi) từ gỗ tạp, lá buông khô nhập khẩu từ capuchia (cư dân biên giới) về bán nội địa và xuất khẩu sang nước khác Từ tháng 4/2014 đến tháng 7/2014 Công ty có số thuế đầu vào lũy kế của hàng hóa xuất khẩu âm trên 300 triệu (tính theo tỷ lệ quy định tại thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31
Chào các anh/chị cục thuế Bình Phước! Tôi có một vấn đề mong các anh chị tư vấn, hướng dẫn giúp. Doanh nghiệp tôi kinh doanh xuất nhập khẩu mặt hàng hạt điều, thuế suất thuế gtgt cho mặt hàng này ở khâu xuất khẩu là 0%, còn với hàng bán cho các doanh nghiệp trong nước tôi được biết là hàng không chịu thuế, không phải kê khai tính thuế, vì thế hằng
được tính là tài sản cố định hay không ? Máy móc máy nguyên bộ khi khấu hao tài sản cố định rồi ( ví dụ khấu hao một nửa) đó có được hoàn thuế không ? (Máy móc này tính đến thời điểm giải thể chưa thanh lý). 2. Chi tiết công cụ, dụng cụ, phí vận chuyển nguyên liệu, máy móc mua phục vụ sản xuất khi giải thể có được hoàn thuế không? 3. Công ty chúng tôi
Công ty chúng tôi có ông A là người nước ngoài làm việc từ từ tháng 11/2013 đến tháng 6/2014 (Ông A đã cư trú, kể từ tháng 6 Ông A không phát sinh thu nhập tại Việt Nam). Khi quyết toán thuế TNCN năm 2013, KTT vẫn quyết toán ông A trong 2 tháng đã phát sinh ở năm 2013 Vậy cuối năm 2014 này tôi sẽ quyết toán 6 tháng còn, có đúng không? Việc quyết
Kính thưa a chị cơ quan thuế,hiện tai em đang dự đinh mở công ty sản xuất nấm nhưng không rỏ về việc áp dung mức thuế suất nào cho hợp lý.vi theo e hiểu nấm là ngành nông nghiệp nên theo luật là áp dung mức thuế suất 5%,nhưng em có xem thông tin bổ sung thi nói là đố với ngành nông lâm ngư nghiệp khi bán cho các hộ kinh doanh cá thể và tổ chức cá
khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào
2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hoá nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.
Chứng từ thanh toán không dùng
trình này đưa vào kê khai khấu trừ thuế và làm chứng từ của công trình dỡ dang thì có đúng theo luật thuế GTGT không? Xin được sự tư vấn của cục thuế Chân thành cảm ơn
nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì đơn vị phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo quy định.
- Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá (kể cả hàng hoá mua ngoài hoặc hàng hoá do doanh nghiệp tự sản xuất) đơn vị sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch
Công ty tôi có nhập Hệ thống máy phát FM. Trong đó có máy phát sóng anten và cáp đi kèm. Theo thông tư số 85/2003/TT-BTC thì Công ty chúng tôi phải xin văn bản xác nhận của cơ quan quản lý chuyên ngành là Bộ Thông tin và Truyền thông các thiết bị trên là 1 hệ thống đồng bộ để được áp theo mã thuế của máy chính là máy phát sóng. Hiện nay, chúng tôi
Công ty tôi thực hiện kê khai thuế GTGT theo tháng, chuyên hoạt động trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu. Trong tháng 2-2015, công ty có số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa xuất, nhập khẩu chưa được khấu trừ là 250 triệu đồng, vậy xin hỏi công ty tôi có được hoàn lại toàn bộ số thuế 250 triệu đồng tiền thuế đầu vào không?
Xin được Cục thuế Bình Phước tư vấn về thuế: Công ty của tôi có tài sản cố định là chiếc xe vận tải hàng hoá, Theo khung trích khấu hao thì tối thiểu là 6 năm, tối đa là 10 năm, xe vận tải này thường xuyên hoạt động kinh doanh. Công ty kéo dài thời gian trích khấu hao là 23 năm. Xin hỏi: Vậy khi số trích khấu hao đó phân bổ vào chi phí SXKD thì có
) đối với số thuế GTGT phát sinh phải nộp của tháng 1, tháng 2, tháng 3 năm 2013 (không bao gồm thuế GTGT ở khâu nhập khẩu) đối với các doanh nghiệp đang thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuộc các đối tượng sau đây:
a) Doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, bao gồm cả hợp tác xã (sử dụng dưới 200 lao động làm việc toàn bộ thời gian và có
tiền lương làm căn cứ đóng đoàn phí CĐ thay đổi theo quy định của pháp luật về BHXH.
1.2- Đoàn viên ở các CĐCS DNNN (bao gồm cả CĐ Cty CP Nhà nước giữ CP chi phối) mức đóng đoàn phí CĐ hàng tháng bằng 1% tiền lương thực lĩnh (tiền lương đó khấu trừ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, thuế thu nhập cá nhân của đoàn viên), nhưng mức đóng hàng tháng tối đa
Cty xay dựng. khi nhận được chứng từ vãng lai 2% cty kê vào phụ lục 01-5/GTGT trên tờ khai thuế GTGT chỉ tiêu 39 đã xuất hiện phần thuế này.nhưng e có thắc mắc nhỏ nhờ được sự trợ giúp từ cục thuế.VD trong tờ khai thuế tháng 5/2013 thuế còn được khấu trừ của cty là 60.000.000 nhưng khi nhập thuế vãng lai vào phụ lục 01-5 trên tờ khai là 30
Gửi Cục thuế tỉnh Bình Phước! Xin hướng dẫn thêm về việc khấu trừ đối với cá nhân cư trú có hợp đồng lao động dưới 3 tháng, không có hợp đồng lao động từ 2.000.000 trở lên khấu trừ 10%. Vậy nếu cá nhân trong năm chỉ có một nguồn thu nhập duy nhất thì như thế nào? Họ có được làm bản cam kết như trước không? Nếu không khấu trừ như vậy thì tôi thấy
Kính gửi Cục thuế Bình Phước! Mong các anh chị giải đáp giúp em câu hỏi như sau: Đơn vị em có mua tài sản cố định năm 2010 có đầy đủ hóa đơn chứng từ, hợp đồng mua bán. Nhưng do thất lạc trong lưu trữ chứng từ và đã không kê khai đến nay đơn vị mới tìm được hóa đơn chứng từ nên đã kê khai bổ sung (thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ) nhưng đến